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        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 legge 190</abstract>
        <dataPubblicazioneDataset>2020-01-28</dataPubblicazioneDataset>
        <entePubblicatore>FGIS043006</entePubblicatore>
        <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-28</dataUltimoAggiornamentoDataset>
        <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
        <urlFile>http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/FGIS043006/finanza/AVCP?annoScolastico=201920&amp;annoBilancio=2019</urlFile>
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            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ADSL PER ATTIVITA DIDATTICA PER PLESSO IPSSAR ED IPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA </ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9825.12</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2013-10-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>9825.12</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7B1984DA1</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RSPP IIS ANNESSO AL CONVITTO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>3354.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-23</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2875.59</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente/>
            <oggetto>CONVENZIONE BANCA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Banca Popolare di Milano-Agenzia 00276</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>Banca Popolare di Milano-Agenzia 00276</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3250</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3A1A2B8A2</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>PON A2FESRPON201524 LA SCUOLA IN WIFI FORNITURA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5541.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5541.28</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD81A138B7</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ITACA SRL PDV 2</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03545900718</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITACA SRL PDV 2</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1940.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-28</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente/>
            <oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE RIFACIMENTO SALA ROSA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>VRRMHL68D29I158E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VORRASIO MICHELE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>VRRMHL68D29I158E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VORRASIO MICHELE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-10</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3425DB471</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS ALUNNI E DOCENTI PARTECIPAZIONE AD ORIENTO ALTERNATIVA MENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MANUEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03872770718</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANUEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>426.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD7260481C</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>RINNOVO LICENZA PACCHETTO HOSTING LINUS EASY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ACQUISTO LAMPADINE PER CAPPA ASPIRAFUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01723390710</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL.FO.LUCE SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01723390710</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL.FO.LUCE SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>43.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>43.05</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente/>
            <oggetto>acquisto adesivi progetto orientamento</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00572440717</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SVAM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00572440717</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SVAM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2C25FBFD1</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03545900718</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITACA SRL PDV 2</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03545900718</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITACA SRL PDV 2</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>214.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-24</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente/>
            <oggetto>MATERIALE PER  ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>Libreria Cartoleria Compasso C srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03582840710</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Libreria Cartoleria Compasso C srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>58.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>58.55</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCB260BA88</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ISCRIZIONE STAFFETTA DI SCRITTURA BIMED</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3026</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3026</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0725B2EEE</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03545900718</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITACA SRL PDV 2</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03545900718</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITACA SRL PDV 2</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1628.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD527AC965</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE ASSISI E PERUGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03811430713</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE.MO. VIAGGI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03811430713</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE.MO. VIAGGI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4360</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z74224004D</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>fabbisogno triennale di caffe zucchero e comodato d uso macchinetta e macinatore</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00526881206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEGAFREDO ZANETTI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00003000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>luigi lavazza</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00002000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>gruppo pera spa</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00010000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>colonia saracena soc coop</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00020000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>aromatica srl </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00526881206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEGAFREDO ZANETTI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3077.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-12</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>749.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2D21A570D</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03545900718</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITACA SRL PDV 2</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03545900718</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITACA SRL PDV 2</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>901.19</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>901.19</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9126758D6</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>PREVENTIVO  BIGLIETTI AEREI PROGETTO LES AMIS DE LA LANGUE FRANCAISE</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00956980700</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI PAOLA VIAGGI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02000410718</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMPOBASSO ADAMO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01790220709</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCADEMIA BRITANNICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03568960714</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASIERI SIMONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04007040712</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tommasulo viaggi S.a.s.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03568960714</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASIERI SIMONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2070</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2070</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE2273FF96</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PROGETTO ORIENTAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03689440711</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Edicola Palmieri</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03689440711</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Edicola Palmieri</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>165.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>165.2</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z6E265B39B</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>PREVENTIVO ACQUISTO BIGLIETTI FG RM E ALLOGGIO INCONTRO CON MOSCATI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04169700715</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EASY TRIP NETWORK SAS DI CAIAFA ANNA  C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04169700715</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EASY TRIP NETWORK SAS DI CAIAFA ANNA  C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>320</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>320</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6324BA188</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>servizio haccp </oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00030000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA CHI MER AZ SPEC FOGGIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02029950371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCCHI PRELEVATORI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00010000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LAB. BIODAUNIA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00002000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOS77</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03689090714</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARNEVALE SEBASTIANO SRL LABORATORIO ANALISI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02029950371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCCHI PRELEVATORI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-28</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD6262565A</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER OPEN DAY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARR SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARR SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>286.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>286.97</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0E27A96B3</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>Prenotazione partecipazione Euroschool Festival 2019. Programma Speciale Casa del Cioccolato Perugina.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>91049250540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIKREAZIONE ASSOCIAZIONE NO PROFIT</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>91049250540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIKREAZIONE ASSOCIAZIONE NO PROFIT</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>390</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>390</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z70227AA55</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>Affidamento servizi di noleggio autobus per il trasporto di alunni e docenti da Lucera a Borgo Incoronata Foggia e ritorno</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7726BC427</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>NOLEGGIO AUTOBUS ASL AZIENDA LATERFIAMMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03872770718</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANUEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03872770718</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANUEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>80</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA421DF25F</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>RIPARAZIONE FRIGO AFINOX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03965440716</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROTECNICA CAPOBIANCO COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03965440716</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROTECNICA CAPOBIANCO COOP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-25</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7F275C846</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>Noleggio autobus per il trasporto di alunni e docenti da Lucera a Bari e ritorno</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04095230712</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO POMPA S.R.L.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04095230712</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO POMPA S.R.L.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>405</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>405</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEB26D1A3A</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>FORNITURA BEVANDE ALCOLICHE E LIQUOROSE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03185030719</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PASQUALICCHIO NICOLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03185030719</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PASQUALICCHIO NICOLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>121.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>121.08</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z442682E6A</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PON 10 8 1 B1 FESRPON PU 2018 58</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03914210715</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAFETY SYSTEM</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03729410716</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROTECNICA OCCULTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01650890716</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI ROMANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03530320716</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LATIANO ANTONIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00559610712</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPIANTISTICA LA MEDICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z77268EE9B</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE ARGO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z792735132</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>Noleggio autobus e visita aziendale presso Sal De Riso Costa d Amalfi SRL di Tramonti Giorno 27 febbraio 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04169700715</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EASY TRIP NETWORK SAS DI CAIAFA ANNA E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04169700715</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EASY TRIP NETWORK SAS DI CAIAFA ANNA E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1350</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0D27056B2</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>FORNITURA ACQUA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03511040713</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PETTI PIETRO E FIGLI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03511040713</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PETTI PIETRO E FIGLI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>95.76</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>95.76</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1B25FD6B0</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>cappellini chef per progetto orientamentoi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04111550713</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOLLACCHINO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04111550713</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOLLACCHINO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z222617C37</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>MAT ELETTRONICA FC E FC PLURIENNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00933480949</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELCOM DISTRIBUZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00933480949</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELCOM DISTRIBUZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1477.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1477.83</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7027AA559</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>Servizio di noleggio autobus trasporto tratta Lucera Borgo Incoronata Foggia in data 27 marzo 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04169700715</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EASY TRIP NETWORK SAS DI CAIAFA ANNA E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04169700715</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EASY TRIP NETWORK SAS DI CAIAFA ANNA E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1E25C179E</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>MAT. F.C. LAB. MECCANICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MECCANOTECNICA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MECCANOTECNICA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1144.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1144.3</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9D254B726</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI LAB. DI SETTORE-a.s. 2018/19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARR SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARR SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16401.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16401.24</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7624ED667</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ATTIVAZIONE LINEE DATI FIBRA OTTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1145</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z44220D252</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ACQUISTO PIZZO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03986800716</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESSUTI MONNO DI LOMBARDI GIOVANNI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03986800716</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESSUTI MONNO DI LOMBARDI GIOVANNI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-06</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB82847NBF</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>materiale lab. informatia ipia ipssar</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUPPI FRANCESCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUPPI FRANCESCO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>334.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>334.85</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z272809DD5</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>visita guidata frantoio galantino</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00441480720</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRANTOIO GALANTINO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00441480720</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRANTOIO GALANTINO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>65.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>65.45</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9C282138D</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>PROGETTO IMPRESA IN AZIONE MAT. TIPOGRAFICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03286560713</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA NUOVA SERIGRAFIA DI CIOCCARIELLO VINCENZO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3427B69F0</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>NOLEGGIO AUTOBUS TRASPORTO ALUNNI LUCERA TROIA AR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02000410718</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMPOBASSO ADAMO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02000410718</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMPOBASSO ADAMO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1C2716E40</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PON AUTOMAZIONE MECCATRONICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00000000001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPIM </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3C2862D40</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ESAMI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03863550715</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HELP CASA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03863550715</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HELP CASA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>71.19</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>71.19</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC4287DC0E</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>prodotti monouso per buffet</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04111550713</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOLLACCHINO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04111550713</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOLLACCHINO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>46</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2B27A2AD2</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>BRACCIO ROBOTICO PON AUTOMAZIONE MECCATRONICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04879160283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPASS DHM PROJECTS DI MATTIA COMPAGNIN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04879160283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPASS DHM PROJECTS DI MATTIA COMPAGNIN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>394.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>394.26</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7D279E0D6</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PON AUTOMAZIONE MECCATRONICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04015910716</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GSIMPIANTI SRLS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04015910716</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GSIMPIANTI SRLS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>901.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>901.55</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z12288E2E3</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>derrate alimentari</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03545900718</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITACA SRL PDV 2</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03545900718</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITACA SRL PDV 2</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>66.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>66.84</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8F2780A29</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03689440711</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Edicola Palmieri</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03689440711</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Edicola Palmieri</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>78.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>78.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEF286D22C</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO CONCORSO IMPRESA IN AZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00572440717</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SVAM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00572440717</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SVAM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>528</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>528</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6C27A2DA2</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>KIT DIAGNOSTICA MANUTENTIVA PON AUTOMAZIONE MECCATRONICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01880950744</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEMERARO UTENSILI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01880950744</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEMERARO UTENSILI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6A28213CD</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>MATERIALE ELETTRICO PER PROGETTO ASL CONCORSO </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01723390710</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL.FO.LUCE SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCF26E1877</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>MATERIALE F.C. PROGETTO ALS</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01997370711</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA ATENEO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01818690719</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLISISTEMI SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03530760713</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOMANIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03684620713</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FVL SYSTEM</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04155660717</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOIA SOC COPERATIVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03765450717</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MELE DOMENICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03747660714</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEKNOSABAT</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01874080714</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3V DI VIVOLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03848100719</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RESET DI LUZZI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03614040719</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CDS CANCELLERIA DIDATTICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z32283C5C3</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>NOLEGGIO AUTOBUS LUCERA VIESTE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03568960714</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASIERI SIMONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03568960714</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASIERI SIMONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>318.18</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE02892823</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03568960714</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASIERI SIMONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03568960714</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASIERI SIMONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>645</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>645</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2026FE433</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>NOLEGGIO SALA PROIEZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04082570716</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MURIALDOMANI SRL </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04082570716</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MURIALDOMANI SRL </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>687.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>687.27</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5C28B111C</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>carta per fotocopie</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01702990712</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POMPA MARIA TERESA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01702990712</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POMPA MARIA TERESA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>265</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>265</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7027ECA37</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>derrate alimentari per incontro con le famiglie</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARR SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARR SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>249.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>249.52</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4127A4D2F</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA ALUNNI ALS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07197160968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ambrostudio SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07197160968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ambrostudio SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>575</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>575</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9826A16C7</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>BARRE ALLUMINIO PROGETTO ORIENTAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MECCANOTECNICA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MECCANOTECNICA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>29.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>29.79</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z782699398</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>AUDIOCUFFIE PER LABORATORI IPIA IPSSAR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01545330712</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOLAB DI F. DI LELLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01545330712</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOLAB DI F. DI LELLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>684</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>684</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4C26A4010</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01707931000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS </ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02293630188</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANEVARI GROUP</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00604930701</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRATELLI PAVONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIMAR ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03863550715</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HELP CASA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02235250715</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRICOFERRAMENTA RINALDI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01707931000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1365</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1365</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9D2619F54</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>RIPARAZIONE PARATIE PORTATEGLIE FORNO </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02183580717</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMPIANTI </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02183580717</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMPIANTI </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>45</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC827F79E8</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>riparazione forno laboratorio cucina</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01541470702</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IANNETTA ANGELO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01541470702</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IANNETTA ANGELO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE82821568</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>MATERIALE FACILE CONSUMO PER PROGETTO IMPRESA IN AZIONE ASL </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01099240713</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTE COLOR DI FELICE BRACCIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01099240713</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTE COLOR DI FELICE BRACCIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>55</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE1272B1F5</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>MATERIALE FACILE CONSUMO PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01555940715</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01555940715</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>757.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>757.9</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4B269DDBF</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>RIPARAZIONE FRIGORIFERI AFINOX ED ALPENNINOX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01541470702</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IANNETTA ANGELO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01541470702</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IANNETTA ANGELO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>263</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>263</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC726B9515</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ACQUISTO CAFFE PER OPEN DAY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00526881206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEGAFREDO ZANETTI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00526881206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEGAFREDO ZANETTI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>152</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>152</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z202847C2E</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>materiale f.c. e f.c. pluriennale lab. meccanica</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MECCANOTECNICA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MECCANOTECNICA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1253.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1253.11</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5B27A2BFE</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>STAMPANTE LASER PON AUTOMAZIONE MECCATRONICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>466</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>466</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB226D12B5</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PON AUTOMAZIONE MECCATRONICA</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03186361212</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CO GED EL IMPRESIT SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06856730632</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIL COAN</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05265150655</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IECO SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03667120871</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUXI IMPIANTI </ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02551580737</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRARESE COSTRUZIONI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03210260794</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRANCESCO DEODATO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03383660655</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RC COSTRUZIONI GENERALI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02229530734</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MATI SUD SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08003230011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SINED IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z592704DC4</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO LABORATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNIA PER L UFFICIO SRL DEI F LLI DI LECCE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNIA PER L UFFICIO SRL DEI F LLI DI LECCE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>247.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>247.63</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z832847D5F</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>Acquisto materiale di facile consumo pluriennale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FUTURA GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FUTURA GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1788.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1788.74</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBC27059BE</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>MATERIALE PER LAB. LINGUISTICO IPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00967760711</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Fontanella di fontanella M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00967760711</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Fontanella di fontanella M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>228</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>228</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA027E48FC</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>TARGA PON AUTOMAZIONE MECCATRONICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02358730717</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tipografia Cartolibreria Scepi</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02358730717</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tipografia Cartolibreria Scepi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>95</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3C281C3C0</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>viaggio d istruzione a Matera</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02000410718</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMPOBASSO ADAMO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02000410718</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMPOBASSO ADAMO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1320</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1320</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA127DB62F</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VOLLEY E SPORT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VOLLEY E SPORT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1374.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1374.9</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4728994E9</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>NOLEGGIO AUTOBUS CAMERA DI COMMERCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01702990712</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POMPA MARIA TERESA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01702990712</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POMPA MARIA TERESA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>90.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>90.91</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD728662CB</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>NOLEGGIO AUTOBUS PER BARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02000410718</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMPOBASSO ADAMO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02000410718</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMPOBASSO ADAMO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>550</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z82280129F</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>MAT IGIENICOSANITARIO PER LAB DI SETTORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04111550713</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOLLACCHINO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04111550713</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOLLACCHINO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>599.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>599.48</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB72842957</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>FORNITURA BEVANDE ALCOLICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03185030719</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PASQUALICCHIO NICOLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03185030719</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PASQUALICCHIO NICOLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>197.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>197.16</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z18280B152</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ACQUISTO ARMADIETTI PRONTO SOCCORSO E RICARICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04715400745</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04715400745</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>238.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>238.93</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5D27D1F7E</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE HACCP ALUNNI ASL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07197160968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ambrostudio SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07197160968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ambrostudio SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9D278F262</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>MATERIALE F.C. PROGETTO REGISTRO ELETTRONICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00132170713</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D ALESSANDRO DI FANELLI ALESSIA E C. SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00132170713</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D ALESSANDRO DI FANELLI ALESSIA E C. SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>906.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>906.75</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z352841AE4</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ACQUISTO TARGHE PER PROGETTO ALCOOL NO GRAZIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00572440717</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SVAM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00572440717</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SVAM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>73.77</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>73.77</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZB727CE855</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>MATERIALE PER ATTUAZIONE PIANO DI SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03863550715</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HELP CASA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03863550715</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HELP CASA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>587.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>587.8</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z982809DE5</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>NOLEGGIO AUTOBUS LUCERA BISCEGLIE COMPETENZE TRASVERSALIE  ORIENTAMENTO.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04095230712</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO POMPA S.R.L.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04095230712</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO POMPA S.R.L.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>336.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>336.36</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6928263EE</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>contratto progetto esame cambridge</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04024170716</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OXFORD LANGUAGE CENTER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04024170716</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OXFORD LANGUAGE CENTER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1139.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1139.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4127FCC28</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS LUCERA FOGGIA CAMPIONATI STUDENTESCHI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03568960714</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASIERI SIMONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03568960714</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASIERI SIMONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>136.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>136.36</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBA278F356</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE LAB. CUCINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02183580717</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMPIANTI </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02183580717</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMPIANTI </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>430</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>430</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC927107D9</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>MATERIALE PER ATTIVITA SPORTIVE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04715400745</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9127A28E6</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>STARTER KIT PLC PON 10.8.1.B1 FESRPON PU 2018 58</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02778790218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02778790218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>540.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>540.16</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3E284C10E</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>PRODOTTI MONOUSO PER BUFFET</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04111550713</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOLLACCHINO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04111550713</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOLLACCHINO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>65.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>65.86</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z30282D5E4</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE ORARIO SCOLASTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07696150015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MATHEMA SOFTWARE SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07696150015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MATHEMA SOFTWARE SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1100</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z862845405</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>MATERIALE TIPOGRAFICO ASL CONCORSO IMPRESA IN AZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00000000001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTE GRAFICA E PUBBLICITA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z312849364</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>80226730580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGRINDUSTRIAL RICAMBI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80226730580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGRINDUSTRIAL RICAMBI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>361</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>361</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE328B4339</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>Acquisto videoproiettore e trolley</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>80226730580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDEALWEB DI PIGNATELLI MARCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80226730580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDEALWEB DI PIGNATELLI MARCO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>510</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>510</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z802737857</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ACQUISTO ALIMENTATORE E BATTERIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03233780711</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDEALWEB di Pignatelli Marco</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03233780711</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDEALWEB di Pignatelli Marco</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>175</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>175</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z332863988</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI TRATTA LUCERA FOGGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03689440711</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Edicola Palmieri</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03689440711</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Edicola Palmieri</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>95.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>95.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8926CE943</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>MATERIALE SARTORIA PER PROGETTO ORIENTAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02274560719</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATON SCAMPOLERIE DI PIGNATIELLO ROSALIA ROCCHINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERCERIA STELLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00000000001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERCERIA FILO D ORO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERCERIA MAFALDA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03091000715</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERCERIA DA UGHETTO DI GIULIANI MICHELINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03091000715</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERCERIA DA UGHETTO DI GIULIANI MICHELINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>238.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>238.95</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z872884B13</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>noleggio pullman per termoli bimed</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03568960714</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASIERI SIMONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03568960714</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASIERI SIMONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE127B2CB7</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE DIDATTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05562440726</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SHT Computers snc di Morgese L.E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05562440726</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SHT Computers snc di Morgese L.E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1794</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1794</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA627B54B3</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>RIPARAZIONE FORNO A CONVENZIONE MBM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04015910716</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GSIMPIANTI SRLS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04015910716</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GSIMPIANTI SRLS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>980</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>980</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3527A2B83</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>KIT DOMOTICA PON AUTOMAZIONE MECCATRONICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01302190887</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSEGI ARREDO HOTEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01302190887</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSEGI ARREDO HOTEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z47279375E</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ACQUISTO ESAMI E SKILL CARD </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AICA ASS ITALIANA PER INF ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AICA ASS ITALIANA PER INF ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1280</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1280</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC827CA45C</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ACQUISTO LIBRI PROGETTO LETTURA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03365850712</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA PATIERNO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03365850712</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA PATIERNO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>135</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>135</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2C27C9F92</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>VIAGGIO D ISTRUZIONE RAVENNA RIMINI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03568960714</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASIERI SIMONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03568960714</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASIERI SIMONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4950</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4950</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8427D91EF</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>MATERIALE F.C. PROGETTO ALCOOL NO GRAZIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUPPI FRANCESCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUPPI FRANCESCO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>31.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>31.1</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente/>
            <oggetto>mat. lab. moda cancelleria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03582840710</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Libreria Cartoleria Compasso e C. s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03582840710</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Libreria Cartoleria Compasso e C. s.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>555.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>555.05</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAE284EFE9</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>MATERIALE PROGETTO GIORNALE D ISTITUTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03365850712</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA PATIERNO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03365850712</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA PATIERNO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>637.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>637.85</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ACQUISTO BEVANDE LIQUOROSE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03185030719</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PASQUALICCHIO NICOLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03185030719</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PASQUALICCHIO NICOLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>41.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>41.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente/>
            <oggetto>REALIZZAZIONE VIDEO STORIE DI ALTERNANZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>91015460719</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUPOR MUNDI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>91015460719</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUPOR MUNDI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente/>
            <oggetto>noleggio autobus visita guidata ANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03568960714</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASIERI SIMONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03568960714</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASIERI SIMONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8C2848F7C</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>MATERIALE ELETTRICO F.C. E PLURIENNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01723390710</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL.FO.LUCE SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01723390710</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL.FO.LUCE SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>337.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE626CC19E</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>PROGETTO DIDATTICO TRAVEL GAME</oggetto>
            <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00117240820</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRIMALDI GROUP SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00117240820</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRIMALDI GROUP SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>29016</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>29016</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZB727DE83C</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ACQUISTO TARGHE PROGETTO ALCOOL NO GRAZIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00572440717</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SVAM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00572440717</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SVAM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>140</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZCC2895AA2</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ACQUISTO BEVANDE ALCOLICHE E LIQUOROSE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03185030719</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PASQUALICCHIO NICOLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03185030719</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PASQUALICCHIO NICOLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>82.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>82.7</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z172847DAD</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>Acquisto materiale laboratorio di moda</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERCERIA MAFALDA DI D ANGELO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>80226730580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERCERIA DA UGHETTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONNO TESSUTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERCERIA FILO D ORO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80226730580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERCERIA DA UGHETTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>973.71</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>973.71</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1828D9885</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>Materiale di facile consumo laboratorio di accoglienza</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>80226730580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEGA INGROSS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80226730580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEGA INGROSS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>202.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>202.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEE28B4630</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ACQUISTO PC PORTATILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02044780019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BELLUCCI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02044780019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BELLUCCI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>857</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>857</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBF28A61D1</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ACQUISTO MAT. DI F.C.P. SALA/BAR/CUCINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05013480727</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROGIDA TRAVERSA 2 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05013480727</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROGIDA TRAVERSA 2 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1044.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1044.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB726E14F0</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ACQUISTO BOLLETTINI POSTALI-2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Poste Italiane spa-ALT SUD-Incassi Conti Credito</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Poste Italiane spa-ALT SUD-Incassi Conti Credito</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>90</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZC528A0359</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>RIPARAZIONE BANCO FRIGO FRIGORPAN E CONGELATORE ALPENINOX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01541470702</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IANNETTA ANGELO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01541470702</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IANNETTA ANGELO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z3527A2B8E</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>KIT DOMOTICA LABORATORIO DI AUTOMAZIONE-2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01302190887</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSEGI ARREDO HOTEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01302190887</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSEGI ARREDO HOTEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>ZC5269A75E</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>V.I. CRACOVIA-AUSCHWITZ E BUDAPEST-2019</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01790220709</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCADEMIA BRITANNICA SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02000410718</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMPOBASSO ADAMO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01664690714</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI s.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03568960714</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI CASIERI VIAGGI E TURISMO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00956980700</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI PAOLA VIAGGI SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01664690714</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA E FIGLI s.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>21800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21800</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4F26A9727</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ACQUISTO PC</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13307.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-11</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13307.58</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAB27ECC64</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03545900718</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITACA SRL PDV 2</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03545900718</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITACA SRL PDV 2</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>52.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>52.52</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z25275CC73</cig>
            <strutturaProponente/>
            <oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI FIERA DEL LEVANTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>14145971009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIVULGAZIONE MANIFESTAZIONI PUBBLICITARIE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>14145971009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIVULGAZIONE MANIFESTAZIONI PUBBLICITARIE S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>159</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>159</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
    </data>
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